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開展內(nèi)控管理自查工作

發(fā)布時間:2022/11/4 10:09:16    瀏覽次數(shù):2352    來源: 金海岸 李玉成

近日,金海岸公司內(nèi)控管理小組全面部署,針對內(nèi)控領(lǐng)域存在的問題,在公司內(nèi)部積極開展內(nèi)控管理體系制度執(zhí)行情況自查自糾工作。

/upload/localpc/default/20221104101124/1金海岸公司開展內(nèi)控風險專項檢查行動1.jpg

本次內(nèi)控管理專項檢查活動,以部門為單位進行自查自糾,圍繞內(nèi)部控制組織管理、內(nèi)控制度、內(nèi)部監(jiān)督機制等領(lǐng)域進行全方位、多層次的細致排查,通過部門交叉檢查資料、聽匯報等方式開展針對性核實驗證。從檢查結(jié)果來看,各部門對內(nèi)控管理的自查工作充分重視,通過查糾過程中揭示的相關(guān)問題為切入點,深入進行自我整改和內(nèi)控制度完善,有效增強了內(nèi)控意識和風險防范能力,為營造良好的公司治理環(huán)境奠定堅實基礎(chǔ)。

行而不輟,履踐致遠。下一步,金海岸公司內(nèi)控管理小組將針對排查出來的問題進行認真分析和總結(jié),抓住問題背后的本質(zhì)規(guī)律,辨證施治,靶向治療,舉一反三,觸類旁通,不斷提高公司現(xiàn)有內(nèi)部監(jiān)督管理水平,切實完成內(nèi)控存在問題整改工作,不斷提升公司治理水平。